Документы в инвентаризации используются для привязки к другим объектам. Можно их заводить и без привязки, но если привязать к рабочему месту счет, по которому оно приобретено, и транспортную накладную, или к вводу интернет привязать договор и бланк заказа на подключение тарифа — то жизнь сильно упрощается.
Список документов доступен через меню Контрагенты - Документы. Искать документ можно строкой фильтра в каждой колонке, а кнопки быстрых фильтров над таблицей (счета / ТТН / УПД / договоры) сужают список до одного вида документов. Клик на документ — переход к детальному просмотру документа. Клик на карандаш справа — редактирование документа.
Hint: Перед добавлением документа обязательно проверьте, что такой документ еще не внесен. Для этого надо сделать поиск по номеру документа (счета, накладной, договора, тикета, ЗНП). Hint: Перед добавлением документа проверьте, что контрагент уже внесен. При необходимости внесите, это очень быстро. Hint: Перед добавлением скана документа проверьте, что все страницы в нем расположены в правильном положении, чтобы, читая документ с сайта, не надо было наклонять голову. Hint: Если есть вариант добавить скан с подписями и пометками или чистый — надо предпочесть с пометками и подписями, т.к. в нем больше информации.
Добавить документ можно кнопкой добавить из окна списка документов — откроется пустая форма редактирования. При создании документа с карточки другого объекта та же форма всплывает модальным окном.
Заполнение удобнее начать с загрузки файла скана — это экономит время: как только появится имя файла, система попробует предзаполнить название документа и дату его начала, разобрав имя файла. Пример удачного имени скана: 2019-07-09 Счет №11000127212 - ЗНП12588232 - Картриджи Чел.PDF Количество файлов-сканов не ограничено, но прикреплять стоит только относящиеся к делу.
Назначение полей описано в подсказках формы, а для некоторых есть отдельные страницы: Название документа, Основной документ, Сумма, в т.ч. НДС, Комментарий.
Если у нас есть цепочка документов (Например Договор -> Счет -> Накладная), то неправильно привязывать к АРМ/оборудованию/лицензиям каждый документ. Лучше выбрать какой-то один. В данном случае Накладная подойдет больше всего, т.к. именно она подтверждает, что это оборудование у нас есть
Карточка документа собрана из блоков:
Удалять документ стоит с крайней осторожностью — и сначала стоит понять, зачем. Разберём типовые случаи:
| Атрибут | Описание |
|---|---|
|
Замещён документом successor
|
Документ-преемник: подчинённый документ с флагом «замещает основной» (например, новая редакция договора) |
|
Связанные документы children
|
Документы, для которых этот является основным (счета договора, приложения, новые редакции) |
|
Связанные документы (включая потомков) childrenRecursive
|
Все документы, для которых этот является основным, включая потомков потомков |
|
Наследники (включая цепочки) successorsRecursive
|
Все документы-наследники (новые редакции), включая наследников наследников |
|
Связи attach
|
|
|
в т.ч. НДС charge
|
Для счетов: величина НДС, входящая в сумму подробнее: Документы → в т.ч. НДС » |
|
Комментарий comment
|
Для счетов желательно записывать историю и логистику закупки в реверсивной хронологии (свежие записи сверху), т.к. первая строка комментария выводится в списке рядом со статусом (для быстрого уточнения текущего этапа закупки/логистики). Если пояснение статуса не нужно — оставьте первую строку пустой подробнее: Документы → Комментарий » |
|
Валюта currency_id
|
В какой валюте обозначены сумма и НДС в документе |
|
Дата date
|
Дата документа или начало действия, если есть срок действия документа Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД; можно выбрать в календаре. |
|
Статус поставки deliveryStatus
|
|
|
Окончание end_date
|
Если документ имеет срок действия, то до какой даты - указываем тут. Если проставлена, то дата окончания также выводится в основном списке документов Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД; можно выбрать в календаре. |
|
(float)НДС float_charge
|
|
|
(float)Сумма float_total
|
|
|
Идентификатор id
|
|
|
Заменяет основной документ is_successor
|
Если флажок стоит, значит этот документ не дополняет, а заменяет основной. Например, доп. соглашение к договору с новыми тарифами, заменяет предыдущее доп. соглашение |
|
Привязано лицензий licsCount
|
|
|
Лицензии lics_ids
|
С какими закупками лицензий связан документ (если связан) |
|
Пост. лиц. lics_delivery
|
Должно быть поставлено лицензий В документе будет показываться статус ожидается поставка, если количество привязанных к документу лицензий отличается от указанного здесь |
|
Привязано материалов materialsCount
|
|
|
Пост. матер. materials_delivery
|
Должно быть поставлено материалов. В документе будет показываться статус ожидается поставка, если количество привязанных к документу материалов отличается от указанного здесь |
|
Название документа name
|
Полное название документа как в нем написано (Счет № / договор № / накладная / и т.д.). Формат имени счетов следующий: Счет №<номер счета> - ЗНП<номер ЗНП> - СЗ№<номер Служебки по которой все это началось> а также короткое описание что, куда, кому, зачем Например: Счёт № 3455549 - ЗНП 5100048657 - СЗ№ 4715 от 03.11.2021 Монитор Philips 24" (15 шт) в Калугу для МИГ это позволит впоследствии быстро найти счет по этим полям В имени документа не надо указывать:
подробнее: Документы → Название документа » |
|
Контрагенты partners_ids
|
Если отсутствуют, значит документ внутренний. Обычно контрагент один, но в общем случае их может быть несколько. Контрагента нужно предварительно завести в списке контрагентов |
|
Основной документ parent_id
|
Если этот документ не самостоятелен, а дополняет основной Для актов/УПД/накладных тут надо указать счет Для счетов и доп.соглашений имеет смысл указывать договор подробнее: Документы → Основной документ » |
|
ЗНП pay_id
|
Заявка на платеж, Идентификатор заявки на оплату в реестре оплат казначейства |
|
Скан документа scanFile
|
|
|
Сканы scans_ids
|
Отсканированная версия документа |
|
Сервисы services_ids
|
С какими сервисами связан документ (если связан) |
|
Статус state_id
|
Для удобства контроля процессов оплаты. В списке статусов можно создать дополнительные |
|
Привязано оборудования techsCount
|
|
|
Пост. оборуд. techs_delivery
|
Должно быть поставлено оборудования. В документе будет показываться статус ожидается поставка, если количество привязанного к документу оборудования отличается от указанного здесь |
|
Оборудование techs_ids
|
С каким оборудованием связан документ (если связан). Ищется по инвентарному номеру и через назначенного пользователя. Привязка документов сильно упрощает сопровождение большого парка оборудования |
|
Сумма total
|
Сумма к оплате по документу, с учетом НДС. Сумму несут платежные документы (счета); в документы, не предполагающие оплаты (договоры, закрывающие), сумму не вписываем — вместо этого к ним привязываем счета подробнее: Документы → Сумма » |
|
Пользователи users_ids
|
С какими пользователями связан документ (если связан) |